Contrato 2019/000765

Informações do Contrato

 
Entidade: Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Contrato: 2019/000765
Edital:
Processo: 2019/000848
Aquisição de material elétrico para correção de fator capacitivo do DAAE
Fornecedor: 06452
CAPACITECH SERVICE DRIVES RIBEIRAO PRETO EIRELI
Tipo de Contratação:
Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo: Pedido
Assinatura: 09/12/2019
Prazo: 2308 Dias
Emissão: 09/12/2019
Data Inicio: 09/12/2019
Data Termino:
Valor: 16,866.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 16,866.00
Liquidado: 16,866.00
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 16,866.00
A Empenhar: 0.00
Saldo do Contrato: 0.00
Saldo Efetivo: 0.00

Detalhes dos Empenhos

Número
2551/2019

Detalhes dos Itens

Item QP Material Qtde Aditado Executado Saldo a Executar Un. Pr.Unit. Centro Custo
6
15 0 15 0 PC 36.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
4
11 0 11 0 PC 249.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
5
2 0 2 0 PC 670.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
7
3 0 3 0 PC 149.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
1
10 0 10 0 PC 379.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
3
10 0 10 0 PC 379.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA
2
10 0 10 0 PC 422.00
033000 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA